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  1. 2024年5月6日 · 根據稅務條例第30條如納稅人的父母祖父母或外祖父母在有關課稅年度的任何時間內符合以下三項條件便可在報稅時申索父母免稅額: 通常在香港居住. 受養人年滿55歲,或合資格申請政府傷殘津貼計劃的人士. 納稅人 至少連續6個月與受養人同住而無須支付十足費用/ 納稅人或其 配偶每年向受養人支付不少於HK$12,000。 納稅人 如 全年 與受養人同住,又符合上述條件,可享有額外免稅額。 如何定義「通常在香港居住」? 甚麼情況下會不被視為「通常在香港居住」? 如何定義「同住」? 供養父母有多少免稅額? 如何定義年滿55歲及60歲? 延伸閱讀. 【個人免稅額計算2024】連同8個扣稅方法,節省薪俸稅項! 【報稅2024】年薪幾多要交稅? 即睇 20 大常見問題!

  2. 2024年5月14日 · 如果你是首次繳稅人士由於稅務局需要先為你設立新檔案才可寄報稅表所以沒有固定寄發日期但一般都會在收到下列文件後 5 個月內發出報稅表: 你的僱主填報之 IR56E 表格; 或你給稅局局長有關須繳納 薪俸稅 的通知。 如果你已經投保了自願醫保,報稅時記得申請 扣稅 呀! 仲未買自願醫保? 即刻買扣多啲稅(反正公司醫保都唔夠用)! Bowtie 網誌專享 VHIS 優惠! 喺稅務優惠減少嘅年代,買自願醫保加強醫療保障之餘,仲可以幫你慳多啲稅! 即用 Bowtie 網誌專屬優惠碼投保! 每年報稅交稅時間表. 薪俸稅計算方法及稅率. 香港有不同的稅項,包括 薪俸稅、利得稅及物業税 ,各自有不同的計算方法。 當中,以薪俸稅最受關注,因為它影響每一位打工仔! 薪俸稅計算方法.

  3. 2020年5月4日 · 日期 2020-05-04. 更新 2024-05-21. 交稅方法2024. 稅務局提供不少交稅方法你可以透過電話互聯網、「繳費靈PPS)」、「轉數快」(FPS)、銀行自動櫃員機郵寄電子支票或電子本票付款。 此外,你亦可前往便利店或親自到稅局交稅。 即使身處海外,你都可以用 不同方式 交稅。 繳費靈 (PPS) 轉數快 (FPS) 電子支票/電子本票. 親身交稅. 郵寄交稅. 電子儲稅券計劃. 如何計算需要交幾多薪俸稅? 你要繳付的薪俸稅額是按照你在該課稅年度(上年 4 月 1 日至今年 3 月 31 日)的「入息總額(Total Income)」為基礎,透過兩種不同的計算方法 – 「累進稅率計算法」及「標準稅率計算法」,計出兩項稅款,最終你須繳付的薪俸稅額會以較低者為準︰.

  4. 2024年3月14日 · 如果你的課稅年度的全年薪金超過免稅額2023/24課稅年度的基本免稅額為$132,000每月平均為$11,000),便會收到税局寄出的報税表 (表格BIR60) 給你。 收到報稅表後,你有一個月的時間填寫。 香港的課税年度是每年4月1日至翌年3月31日的12個月。 如果你在今年4月1日前開始工作,你便須申報由開始受僱日期至2024年3月31日的薪俸收入。 如果你在4月1日後才開始工作,則留待在下年度收到報稅表,申報由開始受僱日期至2025年3月31日的薪俸收入。 你要小心留意,《税務條例》對不填交報税表、不依期填交報税表、填交不正確的報税表有嚴重罰則。 2.

  5. 2024年5月2日 · 薪俸税額是按個人的應課税入息實額以累進税率計算;或以總入息淨額以標準税率計算,兩者取較低的税款額徵收。 如何計算薪俸稅? 免税額同扣稅項目點計? 薪俸稅是按照該課稅年度(即上年 4 月 1 日至今年 3 月 31 日)的入息總額為基礎,再減除扣稅項目及免税額,再以累進税率或標準税率計算,並以兩者取較低的税款額徵收。 累進税率. 標準税率. 薪俸稅免税額. 薪俸稅扣稅項目一覽. 一般來說,普通打工仔以 累進稅率 計算稅款較低,而 標準稅率 適用於高薪一族。 舉一例,陳先生單身而無其他免稅額的,他的年收入需要超過 $170 萬才要以 標準稅 率計算稅款。 👉 想知自己實際要交幾多稅,按此了解更多 ! 延伸閱讀. 【報稅2024】年薪幾多要交稅? 即睇 20 大常見問題!

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  7. 2022年1月19日 · 稅務易是稅務局的電子服務平台為大眾提供簡易安全又環保的報稅服務並遵守稅務規定。 帳戶持有人可使用多項簡易的電子服務,便利地履行其稅務責任。 只須輸入稅務編號及「稅務易」通行密碼,或以數碼證書登入「稅務易」帳戶,即可享用多項個人化的網上稅務服務,更可隨時隨地查詢自己的稅務狀況、處理稅務事宜及與稅務局聯絡。 沒有「稅務易」帳戶的人士(包括認可數碼證書或印花易帳戶的持有人)只可使用其中數項服務。 稅務易提供的服務. 大眾可透過「稅務易」完成各項報稅,包括提交利得稅報稅表、物業稅報稅表、僱主報稅表、申請 商業登記 、加蓋印花、購買儲稅劵等等,亦可享用以下服務: 查閱是否有尚未提交的報稅表或尚未清繳的稅款. 即時估計應繳薪俸稅稅款. 檢視經網上提交的報稅表、評稅通知書及繳交稅款的確認通知書.

  8. 2022年4月22日 · 稅務局會於每年 4 月的第 1 個工作日,向全港公司批量發出利得稅報表,而公司需要在稅表發出後的 1 個月內遞交。 政府尚未公布今年提交報稅表的具體安排,不過以下是 2023/24 年度的時間表,可供參考。 稅務局會將稅表按結賬日期分為 3 大類,各自可延長的提交期限各有不同: 假如你有需要延期提交報稅表,可以根據指示填妥申請表格,並在截止日期前,以郵遞、傳真或親身遞交的方式,將表格交到稅務局。 一旦你在未經批准的情況下擅自遲交報表,有機會被罰款 HK$10,000 及不超過有關稅項的 3 倍作為額外稅款。 有限公司經營出現虧損會收到報稅表嗎? 需要報稅嗎? 如果公司未有賺取任何利潤,或出現虧損的話,就毋須遞交利得稅報稅表。

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