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  1. 公司扣稅項目 懶人包 扣稅開支. 公司扣稅項目包括哪些項目?. 好讓企業可以減少稅金負擔。. 公司甚麼時間要報稅?. 公司有什麼項目不可扣稅?. 想必大家都知道應酬交際費可計入扣稅項目,但如何避開灰色地帶以免被招致罰款?. 本文為你一一拆解。.

  2. 公司可扣稅支出 是讓企業在計算應納稅額時,可以減少稅金負擔的一種手段。 了解公司可扣稅支出的大原則和細節,對於企業合理降低經濟成本具有重要意義。 在此文章中,我們將深入探討 公司可扣稅支出 的相關稅規,以及如何根據企業的實際情況合理運用這些原則,助您更好地掌握公司財務管理。 目錄. 1. 可扣支出的基本原則 (general deduction principle) 2. 常見可扣支出項目. 3. 不可扣除的開支. 4. 特殊項目扣除. 5. 固定資產折舊 (depreciation allowance) 6. 商業建築物及構築物的免稅額 (CBA) 7. 捐款扣稅 (donation) 可扣支出的基本原則 (general deduction principle)

  3. 税項扣除. 分享:. 在計算薪俸税或個人入息課税時,除各類免税額外,你亦可申索其他的税項扣除。. 本文解釋税項扣除的定義、各類可供選擇的税項扣除,以及須要保留證明文件的期限。.

  4. 索賠不符合香港稅收要求的扣減項目費用可能會導致罰款 10,000 ,以及少繳稅款金額的 3 倍。 本文將助您了解哪些是香港公司計算利得稅時可扣除的費用。

  5. 公司報所得稅 2024|公司報稅表點填?. 詳解利得稅稅率、免稅額+扣稅項目. 農曆新年過後兩三個月,又是公司需要準備交稅的時間。. 根據香港法例,無論是有限公司或無限公司,每年都需要報稅並繳付利得稅。. 公司報稅時間、報稅期限、報稅所需文件,甚至 ...

  6. 香港公司的扣稅開支:定義和基本規則. 1. 可扣稅的開支. 稅務條例第 16 條文(確定應課稅利潤) 規定,納稅人為產生應課稅利潤而招致的所有公司支出和開支,均可以扣稅。. 總公司行政支出的一定比例可以轉移作為在 香港的扣稅 用途(例如總公司向香港 ...

  7. 利得稅有哪些「可扣稅項目」?. 又有哪些「豁免收入」?. 香港的稅收優惠全球聞名,作為企業東主,享有不少稅務福利。. 不過,如果對香港利得稅的課稅範圍未有了解,就可能白白錯過一些可經扣除的款項,變成加重稅務負擔。. Taxation Q&A. Advanced Tax Laws And ...

  8. 究竟這些扣稅項目包括甚麼? 大家又可否申索這些可扣稅項目呢? 申索「支出及開支」的扣稅項目的基本原則. 根據《稅務條例》第12 (1) (a),納稅人可以申索以下扣除項目,如該支出及開支屬「完全、純粹及必須為產生該應評稅入息而招致的所有支出及開支,但屬家庭性質或私人性質的開支以及資本開支則除外」。 因此,要申索這些扣除項目,須符合以下準則: 該項開支必須已經「招致」; 該項開支必須是「完全及純粹」為產生有關入息而引致; 該開支是產生有關入息所「必須」的; 該開支並不屬於家庭性質或私人性質。 條例的釋義. 招致:必須是已確立的負債,即該項開支已於該課稅年度支付,或在該課稅年度已經確實和已知要承擔的債項或責任。 完全及純粹:即百分之一百是因受僱於該工作而招致的。

  9. 2024年5月3日 · 至於有哪些項目可以扣稅? 下文已經為老闆們提供答案! 網上提交利得稅報稅表服務程序. 目前稅務局轄下的「稅務易」已支援網上提交電子利得稅報稅表的服務,老闆們是次報稅與個人入息課稅一樣,可以使用電子報稅服務。 提交電子利得稅報稅表的程序如下: 準備需要夾附於利得税報税表的數據檔案,包括以電子方式提交的補充表格、其他表格、財務報表及税項計算表,並透過「上傳服務」上傳及驗證. 使用「填寫服務」填寫利得税報税表. 透過「提交服務」提交利得税報税表。 你可在提交報税表後儲存或列印確認書,以作紀錄和參考. 稅務局提醒各位僱主,要使用網上報税服務,必須輸入列印在文本利得税報税表上以供識別的 「利得税檔案號碼」 和 「報税表編號(RIN)」 。

  10. 在香港經營公司便需要繳交利得稅,想知道公司如何合法避稅扣稅,利得稅兩級制税率如何計算及公司報稅指南,有效規劃公司稅務,不要錯過本文內容。

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