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  1. 如果你的利得税報税表及佐證文件會以文本方式提交請列印及簽署補充表格及其他表格核對表 (IR1477),並將核對表連同報税表一併提交核對表必須由簽署報税表的同一人士簽署如以電子報税或半電子報税模式提交報税表請繼續前往填寫服務提交服務」,該等服務會連接已上傳的數據檔案於同一個利得税檔案號碼及報税表編號的利得税報税表。 詳情請參閱 「上傳利得税報税表所需表格及佐證文件數據檔案」 。 由於可輸入資料的PDF表格的資料驗證功能在某些瀏覽器(例如:Google Chrome)的內置PDF閱讀器中可能無法正常運作,請先下載有關的PDF檔案至本機硬碟,然後以 Adobe Acrobat Reader 開啟並輸入資料使用。 以下為可供下載的利得税報税表補充表格及其他表格:

  2. 2024年4月1日 · 你可以電子方式提交 2022/23及2023/24課税年度的利得税報税表 - 法團」利得税報税表 - 法團以外的人士及夾附所需補充表格其他表格財務報表及税項計算表*。 以上由税務局局長所指明的準則已刊登於政府憲報內。

  3. 填寫利得税報税表補充表格及其他表格. 顯示全部. 填寫利得税報税表〔 BIR51 及 BIR52 〕─常見問題及解答. (適用於 2024 年 4 月 2 日或以後發出的報税表) 引言. 為方便納税人及税務代表,現載列一些常見問題及解答,以供參考。 一般事項. 承前虧損. 利得税兩級制. 指定交易及事項. 法團/業務的詳細資料. 一般事宜. 兌換率. 工業建築物或商業建築物免税額. 代 / 與非居住於香港的人士進行的交易. 上傳補充表格的詳細資料. 税項資料. 財務資料. 東主或合夥人的個人資料和利潤 /(虧損)分配表及強制性供款的申索扣除.

  4. 填寫利得税報税表. 提交利得税報税表. 檢視利得税報税表. 常見問題及解答. 網上提交利得税報税表流程. 「税務易提供 4項與以電子方式填報利得税報税表有關的服務分別是請按以下 3個步驟提交利得税報税表你亦可以在提交後透過檢視服務查看經網上提交的利得税報税表。 如你不需提交任何補充表格、其他表格、財務報表或税項計算表,你可跳過上傳步驟並直接使用「填寫服務」填寫利得税報税表,再經「提交服務」提交。 注意事項: 你必須輸入列印在文本利得税報税表上以供識別的「利得税檔案號碼」和「報税表編號(RIN)」以使用網上報税服務。 一家法團或業務每個課税年度的報税表均有各自的「報税表編號」。 如報税表上未印有「報税表編號」,請以文本方式提交報税表及佐證文件。

  5. 利得稅報稅表及指南. 以電子方式填報利得稅報稅表指南. 利得稅報稅表-法團 (BIR 51表格)樣本. 利得稅報稅表-法團以外的人士 (BIR 52表格)樣本. 附註及說明 – BIR 51表格. 附註及說明 – BIR 52表格. 整批延期提交報稅表. 不依期提交報稅表.

  6. 主頁. 商務及貿易. 稅務. 利得稅. 稅務. 利得稅須知. 簡單來說,如你在本港經營行業、專業或業務,所得的利潤均須納稅。 你可瀏覽此網頁知道更多關於利得稅的資料包括課稅範圍豁免及可扣除的項目等以電子方式填報利得稅報稅表. 此頁詳細說明如何以電子方式填報利得稅報稅表。 你可查閱網上填報利得稅報稅表服務的資訊及觀看網上示範。 填寫利得稅報稅表及補充表格須知. 此網頁詳細說明填寫利得稅報稅表及補充表格的各項細節。 你亦可查閱常見問題的答案。 稅務代表申請整批延期提交本年度的報稅表. 稅務代表可以使用此服務,以電子方式為客戶提交整批延期提交報稅表的申請或通知。 使用此服務前,你須先向稅務局登記以取得密碼。 利得稅稅率.

  7. 稅務局一般會於5月起發出報稅表2022/23年度的個別人士報稅表已於2023年5月2日起發出納稅人須於報稅表發出日期起的1個月內填妥並交回報稅表用e-Tax網上報稅可延期一個月即2023年7月交回獨資業務東主的報税表期限則可延至2023年9月2日填妥報稅表後10月開始至翌年4月則會收到繳稅通知書當中會列明繳稅期限記得要在限期前 稅 ,否則會被罰款。 初入職場 稅局需時建檔. 對初次投入職場的人來說,一定會問幾時收到報稅表! 如果你是第一次納稅,報稅表不會有固定寄發日期,因爲稅務局要先為你建新檔案才可寄報稅表。 你的僱主應在你上任後3個月內通知稅務局,稅局通常會於收到僱主填報IR56E表格後的5個月內發出報稅表。