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  1. 根據公司條例於香港註冊成立之有限公司) 風險管理及合規委員會的角色和職能 風險管理及合規委員會(「風險管理及合規委員會」)專責本銀行之風險管理策略 及發展提供指導和監督,檢討風險管理問題及有關解決方案,在董事會批核風險管

  2. 2021年12月31日 · management and compliance will be properly discussed in the Board. As for the routine risk management responsibilities, they are delegated to the relevant Management level committees, functional departments and division heads and the Group has emphasised that all employees have a role to play in

  3. 風險管理及合規委員會(「風險管理及合規委員會」)專責本銀行之風險管理策略及發展提供指導和監督,檢討風險管理問題及有關解決方案,在董事會批核風險管理政策及主要風險限額前進行審閱,以及審閱主要的監管合規事宜及發展,及監督本銀行的合規職能及工作。 委員會獲授予權力以進行查詢及檢討有關風險管理及遵從風險政策及法定要求的事項。 風險管理及合規委員會於每次會議後,均向董事會匯報需予關注之重要事項或事宜,包括需要採取之行動或改善之事項,並就此提出委員會之建議。 風險管理及合規委員會每年與本銀行之行政人員包括行政總裁、副行政總裁、風險總監及集團風險管理處主管、集團合規處主管、集團反洗錢及金融犯罪風險部主管以及營運總監及集團資訊科技主管舉行最少四次會議。 在有需要時會召開風險管理及合規委員會特別會議。

  4. 良好的企業管治可促進及保障股東及其他包括客戶及員工等持份者的利益,藉此提升本銀行的公信力和聲譽。 本銀行嚴謹遵守有關的香港法律及法規,及遵從監管機構包括香港金融管理局(「金管局」)的各項規定和指引。 本銀行亦在所有重要範疇符合金管局發出的監管政策手冊CG-1「本地註冊認可機構的企業管治」(「CG-1」)及CG-5「穩健的薪酬制度指引」(「CG-5」),以及提升獨立非執行董事的專業能力之指引及銀行企業文化改革之指引。 本銀行已制定企業管治架構以確認集團內所有企業管治的主要人士,他們相互之間的關係,以及他們在執行有效企業管治政策和程序方面的職責。 本銀行自2013年起採納一套董事會管治政策及程序(「該政策及程序」)。 為符合最新法規之要求,本銀行對該政策及程序作出定期檢討及更新。

  5. The Risk Management and Compliance Committee (“RMCC”) is to provide guidance and oversight on the Bank’s risk management strategy and development, review risk management issues and the resolution thereof, review risk management policies and major risk limits prior to the approval by the Board, and review major regulatory compliance issues and de...

  6. 「商戶客戶」可享有效率及便捷的零售收款服務,於網上理財/流動理財建立單個二維碼,二維碼上將顯示轉數快名稱及標誌,並支援使用賬單編號/參考以作對賬之用,並可選擇建立沒有特定金額的二維碼,讓客戶於付款時自行輸入金額。 另外,客戶亦可於網上理財建立批量二維碼,同時向多個客戶收款。 如欲了解更多,請按此。 繳付賬單服務. 透過網上輕鬆繳付賬單予超過800間商戶,包括公用機構、政府及慈善機構. 預設長達6個月賬單繳付期,避免因延誤繳費而招致罰款.

  7. 大新銀行有限公司 截至2021 年12 月31 日止年度監管披露報表-2- 第一部 主要審慎比率、風險管理概覽及風險加權數額概覽(續) 表 OVA: 風險管理概覽 本集團之風險管理框架 經考慮本集團之業務狀況及監管規定,本集團已制訂一個有效的風險管理框架。

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