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  1. 亞馬遜經營的賣家通常利用Payoneer進行收款,比如在亞馬遜上的銷售收入。 若你想把在Payoneer裡前匯回台灣,就必須繳交所得稅。 然而若將錢留在Payoneer裡並且做其他處分,比如:支付國外的帳單、付款給某些願意接受Payoneer付款的服務商,只要金流沒有經過 ...

  2. 2023年1月9日 · i. 代收代付VAT的對象. 在英國,如你的訂單是屬於B2B訂單(買家為企業及機構買家),賣家需要自行申報VAT,Amazon無需代收代付此稅項。 至於B2C訂單(買家為個人買家),如果你是從英國境外發貨(MFN),無論你的公司註冊地是在哪裡,只要託運商品的價值少於等於135英鎊,亞馬遜會負責代收代付VAT;但如果貨件價值大於135英鎊,亞馬遜不會負責代收代繳VAT,賣家仍需自行繳納增值稅和所有進口關稅。 如果你是從英國境內發貨(FBA),無論託運商品的價值是多少,只要你的公司註冊地如果在英國境外(如香港),亞馬遜就會負責代收代繳VAT;但如果公司註冊地在英國境內,亞馬遜則不負責代收代繳VAT。 由於英國有獨立的公司報稅系統,賣家需要自行繳納增值稅和所有進口關稅。 ii. 取消VAT豁免政策

  3. 2021年3月23日 · 無論您在哪個亞馬遜商城銷售商品,在這3個國家有許多活動可能會產生增值稅註冊義務。 具有這些國家的增值稅義務的亞馬遜賣家應將該國的增值稅註冊號上傳到賣家平台. 例如您在該國有以下商業行為只要您符合下列情況之一(包括不限於),就需要履行其相應的增值稅義務. 波蘭. 您的公司在波蘭境外建立,並在波蘭存儲貨物以銷售給客戶。 您將商品遠距離銷售給波蘭客戶,從另一個歐盟國家配送,這些銷售額超過 160,000 茲羅提,當年或上一年約 36,200 歐元。 您的公司在波蘭建立,每年製造超過 200,000 茲羅提的應納稅用品。 捷克. 您的公司在捷克共和國境外建立,並在捷克共和國存儲貨物以供銷售給客戶。

  4. 其他人也問了

  5. 如果您使用亞馬遜物流 (FBA) 或亞馬遜購買配送(通過賣家配送服務-MSS),亞馬遜將負責向承運人傳達此資訊或預填寫任何所需的海關檔。 💡貼心提醒:

  6. 2024年7月5日 · 簡單來說,就是每個人每半年有 6 次的免稅額度可使用,而要能使用這些免稅額度,你的商品總價值必須低於 NT$ 2,000! 若這個半年內還有免稅額度可使用,但購買的商品總價值高於 NT$ 2,000,就必須繳交海外購物關稅!

  7. 2022年8月1日 · 自2021年7月歐洲電子商務增值稅法規正式生效起,亞馬遜已為發往歐洲境內的B2C訂單實行代扣代繳增值稅了。那麼,實行代扣代繳以後,賣家是否就不再需要註冊稅號、進行稅務申報或者繳納稅費了?並非如此!依照情況,賣家仍有可能要進行稅務申報 ...

  8. 遵守增值稅法規是每位亞馬遜賣家需獨自承擔的責任,亞馬遜會向賣家提供有用資訊,讓您瞭解歐洲國家/地區增值稅法規。 VAT定義. 歐洲增值稅是針對消費者支出徵收的一個稅種。 它由增值稅註冊賣家就其在歐洲境內的銷售徵收,並通過增值稅申報繳納給國家稅務機構。 是否繳納增值稅需要根據公司註冊地,歐洲各國的增值稅起徵點,是否在當地有庫存等條件而定。 大多數歐洲國家/地區允許您在當地的稅務機構網站上線上註冊增值稅。 查看各國標準稅率/申報週期/遠程銷售國值,請點擊"查看詳情"。 查看詳情. EORI號. 經濟營運者註冊和識別號(EORI 號)是企業的歐盟註冊和識別號,用於將商品進口到歐盟或從歐盟出口商品。 所有歐盟海關機構都認可由歐盟國家/地區授予的 EORI 號。