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  1. 以下為可供下載的利得税報税表補充表格及其他表格: 由2018/19課税年度起. 由2020/21課税年度起. 由2022/23課税年度起. 由2023/24課税年度起. 返回頁首. 填寫利得税報税表、補充表格 (S1至S18及S20) 及其他表格 (IR1478、IR1481及IR1482) 的提示. 以電子方式填報利得税報税表. 利得税報税新里程. 填寫利得税報税表、補充表格及其他表格 ─ 常見問題及解答.

  2. 除須如實填寫收入外,若納稅人想慳稅,便要留意報稅表上的扣稅欄目,可助節省一筆稅款。2022/23課稅年度的稅款寬減是100%,上限HK$6,000,包括利得稅、薪俸稅及個人入息課稅。 個人支出扣稅 單身人士有八大扣稅項目。在薪俸稅下的個人支出可扣稅

  3. 在計算利得税扣税額時,必須把該合夥人的薪俸税評税或個人入息課税評税及其業務的利得税評税內已扣税款額計算在內。 換言之,扣税額每年合計不得超過18,000元(2012/13課税年度為14,500元;2013/14課税年度為15,000元;2014/15課税年度為17,500元;2015/16及之後的課 ...

  4. 2024年4月3日 · 以下為可供下載的利得税報税表補充表格及其他表格: 由2018/19課税年度起. 補充表格S1 - 選擇以兩級制利得税率課税的人士. 補充表格S2 - 轉讓定價. 補充表格S3 - 研發開支. 補充表格S4 - 能源效益建築物裝置開支. 補充表格S5 - 船舶擁有人. 補充表格S6 - 專業再保險人. 補充表格S7 - 獲授權專屬自保保險人. 補充表格S8 - 合資格企業財資中心. 補充表格S9 - 合資格飛機出租商. 補充表格S10 - 合資格飛機租賃管理商.

  5. 本指南簡介網上填報利得税報税表服務。 網上提交利得税報税表流程. 網上填報利得税報税表服務快速指南. 上傳利得税報税表所需表格及佐證文件數據檔案. 填寫利得税報税表. 提交利得税報税表. 檢視利得税報税表. 常見問題及解答. 網上提交利得税報税表流程. 「税務易」提供 4項與以電子方式填報利得税報税表有關的服務,分別是: 請按以下 3個步驟提交利得税報税表: 你亦可以在提交後透過「檢視服務」查看經網上提交的利得税報税表。 如你不需提交任何補充表格、其他表格、財務報表或税項計算,你可跳過上傳步驟並直接使用「填寫服務」填寫利得税報税表,再經「提交服務」提交。 注意事項: 你必須輸入列印在文本利得税報税表上以供識別的「利得税檔案號碼」和「報税表編號(RIN)」以使用網上報税服務。

  6. 網上稅務講座 雙重課税寬免及資料交換安排 須課税通知書 稅務資料-其他 商業登記 印花稅 遺產稅 博彩 酒店房租 更緊密經貿關係安排-索取稅務文件資料 慈善捐款及獲豁免繳稅的慈善團體 繳稅及退稅 儲券 判定債項利息 上訴中的稅務個案(英文版)

  7. 利得稅報稅表及指南. 以電子方式填報利得稅報稅表指南. 利得稅報稅表-法團 (BIR 51表格)樣本. 利得稅報稅表-法團以外的人士 (BIR 52表格)樣本. 附註及說明 – BIR 51表格. 附註及說明 – BIR 52表格. 整批延期提交報稅表.

  8. 填寫利得稅報稅表及補充表格須知. 此網頁詳細說明填寫利得稅報稅表及補充表格的各項細節。 你亦可查閱常見問題的答案。 稅務代表申請整批延期提交本年度的報稅表. 稅務代表可以使用此服務,以電子方式為客戶提交整批延期提交報稅表的申請或通知。 使用此服務前,你須先向稅務局登記以取得密碼。 利得稅稅率. 你可瀏覽「香港政府一站通」內的利得稅稅率分類,查閱適用於法團及法團以外的業務的利得稅稅率。 繳稅辦法. 你可瀏覽「香港政府一站通」內的繳稅辦法分類,查閱如何使用互聯網、電話或銀行自動櫃員機等方法繳稅。 逾期未繳稅款的後果. 你可瀏覽「香港政府一站通」內的逾期未繳稅款的後果分類,查閱有關資料。 反對評及緩繳暫繳稅.

  9. 你可使用「利得稅計算」(IR957A(c))以計算應評利潤 / (經調整虧損) 額,然後將計算夾附文本報稅表一起交回。每一業務應使用一張計算。 電子報稅只適用於總入息不超過$2,000,000的業務,如你選用該服務,無須交回計算

  10. 須在稅務局發出利得稅報稅表一個月內,向局方提交一系文件,包手括利得稅報稅表表格,額外文件,任何適用的補充表格。

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