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  1. 總的來說,內部審計(Internal audit)其實是協助公司作出良好的內部控制(Internal control),由風險管理到對機構內部制度、治理系統作出獨立評估,以實現合理的保證,並向董事局 / 管理層問責,甚至參與常有耳聞的專項審查、調查舞弊等, 具體的工作內容包括: 協助遵守內部政策、相關法律及監管指引; 確保財務資訊可靠、完整、準確、全面、適時; 評估信息安全及相關的風險; 確財務資訊在電子資訊系統中,是持續、可靠的; 支援會計紀錄、報告的準確性; 保障資產及偵測以防範欺詐活; 保持與管理層和審計委員會的公開的溝通; 按管理層或審計委員會指示,參與進行特別調查; 訂立審計規章、政策與程序; 向管理層或審計委員會匯報審計結果的不足事項及提出高效改善建議;

  2. 2024年2月24日 · Key Takeaways. An internal audit offers risk management and evaluates the effectiveness of many different aspects of the company. Types of internal audits include financial, operational,...

  3. www.theiia.org › en › about-usAbout Internal Audit

    Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

  4. Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations.

  5. 2022年7月9日 · 工作1:大內密探. Internal Auditor其實有點像古時皇帝身邊的大內密探,很多公司的核數部門都是獨立運作,直接向管理層報告。. 所以其他部門一聽到Internal Auditor都會聞風喪膽,打醒十二分精神,以免有什麼「痛腳」被發現。. 能夠專門聘請內部審計師的公司 ...

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  7. 內部審計 (英語: Internal audit )是一項兼具獨立、客觀保證和 諮詢 的活動,旨在為一個組織的運作增加價值和改善。 內部審計可以幫助一個組織實現其 目標 ,通過系統的、規範的方法來評估和改善 風險管理 、 控制 和 治理 過程的有效性。 [1] 基於數據和 業務流程 的分析和評估,內部審計可以提供洞察力和建議來實現這一目標。 [2] 憑藉對 誠信 和 問責 的承諾,內部審計作為獨立建議的客觀來源,為理事機構和高級管理層提供價值。 被稱為內部 審計師 的專業人員受僱於各組織,執行內部審計活動。 參考文獻 [ 編輯] ^ IIA's definition of audit.

  8. 2023年4月27日 · Internal auditing is the independent and objective-focused consulting activity that occurs within an organization’s 3rd line. At the core, an internal audit is an unbiased review of a company’s internal systems, processes, and procedures. The goal of an internal audit is to provide independent assurance over a company’s operations.

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